
구독자님만 아는 세금 꿀팁! 원천징수, 과세표준 완벽 정리 여러분, 혹시 해외에 있는 비거주자나 외국법인에게 돈을 지급할 일이 있으신가요? 그럼 원천징수가 필수라는 거 아시나요? 오늘은 구독자님을 위해!알기 쉽게 과세표준 계산법부터 유가증권 양도소득까지 쏙쏙 정리해드릴게요. 과세표준이 뭐길래?쉽게 말해서, 세금을 부과하는 기준 금액이에요. 특히 비거주자나 외국법인에게 돈을 지급할 땐 국내 원천소득이 발생하기 때문에 세금을 원천징수해야 합니다. 지급자가 세금을 부담하는 조건이라면? →이럴 땐 과세표준을 역산해서 계산해야 해요. 과세표준 역산 공식· 과세표준 = 지급금액 × 1 / (1 - 원천징수세율) · 원천징수세율 = 소득세(법인세) + 지방소득세 사례: 미국 법인에게 저작권 사용료 지급 시 원천징수..

원천징수 가산세, 당신이 몰랐던 중요한 사실! 구독자님만을 위한 세금 정보! 오늘은 많은 분들이 놓치기 쉬운 원천징수 가산세에 대해 쉽게 정리해드릴게요. 가산세는 모르고 지나가면 불필요한 세금 부담이 커질 수 있는 부분이니 꼭 끝까지 읽어주세요.가산세 적용 대상은 누구?세금을 원천징수해서 납부해야 하는 사람이라면 누구든지 가산세의 대상이 될 수 있습니다. 특히 소득세나 법인세를 원천징수해야 하는 경우, 기한 내에 납부하지 않으면 가산세가 부과됩니다. 예시 월급에서 세금을 떼서 내야 하는데, 간이세액표보다 적게 납부하면 가산세가 붙어요. 가산세 계산 방법"대충 얼마 더 내야 하겠지?"라고 생각하면 큰 오산! 아래 공식으로 정확한 가산세를 확인하세요.항목계산방법최대한도미납세액 가산세미납 세액 × 3%-납부지..

여러분, 오늘은 여러분만을 위한 특별한 정보를 가지고 왔어요! 바로 소득세, 법인세, 지방소득세에 대한 원천징수의 모든 것을 알려드리려고 해요. 이 내용은 일상적인 관리가 필요한 부분이며, 특히 재무 관리에 큰 도움이 될 거예요. 원천징수의 기본원천징수는 수입이 발생할 때 세금을 징수하는 방식입니다. 거주자나 비거주자, 내국법인이나 외국법인 등의 대상과 소득의 종류에 따라 적용되는 세목이 다양하죠. 여러분이 이해하기 쉽도록 주요 내용을 요약해 봤습니다. 소득세 및 법인세1. 소득세 - 거주자의 경우 이자소득, 배당소득, 사업소득 등 다양한 소득에 대해 세금이 부과됩니다. 비거주자는 국내원천소득 중 원천징수 대상 소득에 대해 세금을 납부해야 해요. 2. 법인세 - 내국법인은 주로 이자소득과 배당소득에 대해..

구독자님만을 위한 꿀팁! 신고·납부 준비, 이렇게 하면 간단해요! 안녕하세요, 소중한 구독자 여러분! 오늘은 세금 신고와 납부를 준비하면서 꼭 알아야 할 정보들을 핵심만 콕콕 짚어드릴게요. 이 글은 오직 구독자님만을 위해 준비했으니 끝까지 읽고 쉽게 따라 해보세요.신고 시 필요한 서류는?신고할 때 준비해야 할 서류들, 헷갈리셨죠? 아래 표로 정리했으니 확인해보세요.구분내용비고신고서 및 납부서주요 서식은 국세청 누리집에서 출력 가능필수 제출신고 시 부속서류- 매도·매입 계약서 사본- 자본적 지출·양도비 증빙자료 (중개수수료, 법무사 수수료 등)- 감가상각비명세필요한 서류만 제출담당 공무원 확인 서류- 등기부등본- 토지·건축물 대장 등본- 개별공시지가 확인원납세자 생략 가능 (특정 경우 제출 필요)신고·납부..

당신만을 위한 꿀팁! 세금 계산, 이렇게 하면 끝! 안녕하세요, 여러분! 오늘은 국내에서 비거주자에게 소득을 지급하거나 해외 로열티를 지급하는 분들이 알아두면 좋을 세금 계산 핵심 정보를 준비했어요. 복잡한 세법, 이해하기 쉽게 풀어드릴게요. 구독자 여러분만을 위한 특별한 정보입니다. 1. 지급자 세금 부담 조건일 때, 과세표준 계산법만약 비거주자에게 지급하는 금액에서 세금을 지급자가 부담한다면 과세표준 계산법을 이렇게 기억하세요.과세표준 = 지급금액 ÷ (1 - 원천징수세율) → 여기서 중요한 점! · 원천징수세율에는 소득세 + 지방소득세가 모두 포함됩니다. · 지방소득세가 조세조약 대상인지에 따라 계산법이 달라질 수 있어요.2. 사례로 배우는 세금 계산이해를 돕기 위해 미국 법인에 저작권 사용료를 지..